Αύξηση 8% στα κέρδη εννεαμήνου για την Καλλιμάνης

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του ομίλου της Καλλιμάνης για το 9μηνο της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν σε 4,1 εκατ. € έναντι 3,8 το 2007, ήτοι αύξηση 8%, αποτέλεσμα της βελτίωσης των λειτουργικών αποτελεσμάτων του ομίλου.

Αύξηση 8% στα κέρδη εννεαμήνου για την Καλλιμάνης
Η διοίκηση του ομίλου Καλλιμάνης ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2008 με τις ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου να έχουν σημειώσει αύξηση κατά 15% στα 51,3 εκατ. ευρώ έναντι 44,6 το εννεάμηνο του 2007.

Η ανωτέρω αύξηση προήλθε από παράλληλη ανάπτυξη των εγχώριων πωλήσεων κυρίως στον τομέα του οργανωμένου λιανεμπορίου (14%) αλλά και στον τομέα Food Service (12%), ενώ στο πλαίσιο της εξαγωγικής δραστηριότητας του ομίλου, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση άνω του 40% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 31% στα 3,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2008 από 2,98 εκατ. το 2007.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 το 2007, ήτοι αύξηση 8%, και προήλθαν από τη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου παρά τις αρνητικές συγκυρίες: απεργίες στα λιμάνια, αύξηση του κόστους αλίευσης (η οποία εξαρτάται κυρίαρχα από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου), ελλειμματική παραγωγή αρκετών σημαντικών και ευρείας κατανάλωσης ειδών, πάγωμα ανατιμήσεων στα προϊόντα λιανεμπορίου.

Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη για το έτος 2007 τα οποία συντάχθηκαν για πρώτη φορά βάσει των λογιστικών αρχών που ορίζουν τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 8,6% στα 54,5 εκατ. έναντι 50,2 εκατ. το 2006. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 64% στα 4,9 εκατ. από 3 εκατ. το 2006, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 3,1 εκατ. έναντι κερδών 0,19 εκατ. το 2006.

Τα βασικότερα γεγονότα του 9μηνου 2008

Μέσα στο α' 3μηνο του 2008 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναδιάρθρωσης του δανεισμού του ομίλου Καλλιμάνης τόσο με τη ρύθμιση όλων των βραχυπρόθεσμων δανείων σε μακροπρόθεσμα 10ετούς διάρκειας με βάση την υπ’ αριθμόν 36579/β.1666/29.8.2007 απόφαση του υπ. Οικονομικών, όσο και με τη σύναψη 2 κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 11 εκατ. με την Αlpha Bank και την HSBC.

Με την αναδιάρθρωση αυτή επιτεύχθηκαν ευνοϊκότεροι όροι αποπληρωμής και δραστική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, και εξασφαλίστηκε η ρευστότητα που θα εξυπηρετήσει τα επιχειρηματικά πλάνα του ομίλου.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της μητρικής εταιρίας Γ. Καλλιμάνης Α.Ε. για τις χρήσεις 2001 έως και 2006, ο οποίος έκρινε τα τηρηθέντα βιβλία ως ειλικρινή. Επιπλέον, οι θυγατρικές εταιρίες του ομίλου (Γ. Καλλιμάνης Αλιεύματα ΑΕΒΕ, Καλλιμάνης Εμπορική Α.Ε. και Καλλιμάνης Ιονίου Α.Ε.) προχωρούν σε περαίωση των ανέλεγκτων χρήσεων 2000 - 2006 μέχρι τις 31/12/2008 με βάση τον Ν. 3697/2008.

Τέλος, με την υπ’ αριθμόν Κ2 13490/5-11-2008 απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των κατά ποσοστό 100% θυγατρικών εταιριών Καλλιμάνης Αλιεύματα ΑΕΒΕ και Καλλιμάνης Ιονίου Α.Ε. από τη μητρική Γ. Καλλιμάνης Α.Ε.

Η συγχώνευση πραγματοποιείται με τις διατάξεις του Κ.Ν. 1297/92, και ως ημερομηνία ισολογισμών μετασχηματισμού ορίστηκε η 31η/07/2008. Στόχος της συγχώνευσης είναι η δημιουργία μιας ισχυρής εταιρίας στον χώρο των κατεψυγμένων αλιευμάτων που πέρα από τα οφέλη της ανάπτυξης θα συνεπάγεται σημαντικές ευκαιρίες για τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και μεγιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Η πρόεδρος και δ/νουσα σύμβουλος του ομίλου, κα Βασιλική Καλλιμάνη, δήλωσε: «Η διεθνής οικονομική κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη ως εκ τούτου οι προεκτάσεις της δεν μπορούν ακόμα να προσδιοριστούν με ακρίβεια. Στον όμιλο Καλλιμάνη διαγνώσαμε εγκαίρως την αρνητική συγκυρία και κινηθήκαμε άμεσα και αποτελεσματικά προς τις κατευθύνσεις που θα μας επιτρέψουν όχι απλώς να αντεπεξέλθουμε στην κρίση αλλά και να διατηρήσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία σταθερή. Ως εκ τούτου, συνεχίζουμε την υλοποίηση των προγραμματισμένων επιχειρηματικών μας σχεδίων λειτουργώντας πάντα με σύνεση, σταθερότητα και κυρίως με διαρκή παρακολούθηση και προσαρμοστικότητα στις εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα σε 6 μήνες ολοκληρώσαμε με αυτοχρηματοδότηση, επένδυση της τάξης των 3,7 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αφορά στον εκσυγχρονισμό μιας εκ των δύο βιομηχανικών μονάδων παραγωγής του ομίλου στην έδρα μας στο Αίγιο».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v
Απόρρητο