Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΥΡΜ: Άνοδος πωλήσεων στο α΄ εξάμηνο

Μείωση περιθωρίων κέρδους εξαιτίας της πώλησης της Mermeren Kombinat εμφάνισε κατά το α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης η Κυριακίδης Μάρμαρα, την ίδια στιγμή όμως μείωσε σημαντικά τον δανεισμό της.

ΚΥΡΜ: Άνοδος πωλήσεων στο α΄ εξάμηνο
Μείωση περιθωρίων κέρδους εξαιτίας της πώλησης της Mermeren Kombinat εμφάνισε κατά το α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης η Κυριακίδης Μάρμαρα, την ίδια στιγμή όμως μείωσε σημαντικά τον δανεισμό της, πήρε μεγάλες προβλέψεις, ενώ προωθεί νέα άδεια λατομείου προκειμένου να μειώσει τα κόστη της.

Ειδικότερα, κατά το α΄ εξάμηνο τόσο η μητρική FHL Κυριακίδης Μάρμαρα όσο και ο όμιλος σημείωσαν σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών. Σε επίπεδο ομίλου οι πωλήσεις ανήλθαν στα 24,7 εκατ. ευρώ έναντι 19,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας άνοδο 27,48%, ενώ στη μητρική αυτές ανήλθαν στα 16,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 29,78%.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ανάληψη του έργου κατασκευής μαρμάρινων κολώνων από λευκό μάρμαρο Θάσου για το κτίριο του Εθνικού Συνεδριακού Κέντρου του Uzbekistan.

Το μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε και ανήλθε στο 27,68% για την εταιρία και στο 29,67% για τον όμιλο (επί του κύκλου εργασιών), έναντι 47,88% και 54,56% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η μείωση του περιθωρίου κέρδους οφείλεται σύμφωνα με την Κυριακίδης κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι μετά την πώληση της FHL MERMEREN KOMBINAT αγοράζει πρώτες ύλες με αυξημένο κόστος.

Επιπλέον, η κατασκευή του έργου στο UZBEKISTAN έγινε κυρίως με αγοραζόμενα μάρμαρα από λατομεία της Θάσου γιατί η παραγωγή των ιδιόκτητων λατομείων δεν ήταν επαρκής. Με την έκδοση άδειας νέου λατομείου αναμένεται ότι θα μειωθεί σημαντικά το κόστος πωλήσεων το επόμενο διάστημα.

Τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν 14,25% για την εταιρία και 19,06% για τον όμιλο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008, ακολουθώντας την άνοδο των πωλήσεων, ενώ τα έξοδα διοίκησης παρουσίασαν μείωση 5,47% για την εταιρία και 26,42% για τον όμιλο.

Για τον όμιλο τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBIDTA) ανήλθαν σε 695.772 ευρώ έναντι 6.842.703 ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας πτώση 89,83% και διαμορφώνοντας το σχετικό περιθώριο στο 2,82% έναντι 35,30% της χρήσης 2008.

Για τη μητρική, αντίστοιχα, τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBIDTA) ανήλθαν σε 404.874 ευρώ έναντι 5.475.526 ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 92,6% και διαμορφώνοντας το σχετικό περιθώριο EBIDTA σε 1,74% έναντι 30,55% της χρήσης 2008.

Στη μείωση των EBITDA επέδρασαν, πέραν της αύξησης του κόστους πωλήσεων, και τα υψηλότερα φετινά έκτακτα έξοδα. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου η Κυριακίδης σχημάτισε προβλέψεις και προχώρησε σε διαγραφές απαιτήσεων συνολικού ύψους 4,3 εκατ. ευρώ έναντι 1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα μετά από φόρους κέρδη της μητρικής μειώθηκαν κατά 11,98% και ανήλθαν σε 2.017.959 ευρώ έναντι 2.292.692 ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης. Τα αντίστοιχα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους είναι μειωμένα 17,11% και ανήλθαν σε κέρδος 487.378 ευρώ έναντι κέρδους 588.041 ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της μητρικής ωφελήθηκαν με 800 χιλ. ευρώ περίπου από εισφορά περιουσιακών στοιχείων για ίδρυση θυγατρικής, τα οποία στον όμιλο έγιναν απαλοιφή.

Ο τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 22.835.910 ευρώ για τον όμιλο και κατά 21.503.698 ευρώ για την εταιρία, σε σχέση με τη χρήση 2008, καθώς τα κεφάλαια που εκταμιεύτηκαν από την πώληση της MERMEREN KOMBINAT κατευθύνθηκαν αποκλειστικά για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε σε 1.983.021 ευρώ για τον όμιλο και σε 1.653.154 ευρώ για την εταιρία, έναντι 3.630.212 και 3.023.406 ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v
Απόρρητο