Τι έγραψε το ταμείο του ομίλου Μούχαλη προ εξαγοράς

Αύξηση τζίρου, επιβάρυνση από το κόστος ενέργειας και εκτόξευση των λοιπών υποχρεώσεων έγραψε το «ταχύμετρο» του ομίλου Μούχαλη, που την 1η Ιουλίου μεταβίβασε στην Delivery Hero τέσσερις θυγατρικές του.

Τι έγραψε το ταμείο του ομίλου Μούχαλη προ εξαγοράς

Αύξηση τζίρου, διατήρηση των ζημιών σε επίπεδο ομίλου και ενίσχυση κερδών σε επίπεδο μητρικής, επιβάρυνση από το κόστος ενέργειας και μεταφορών και αύξηση των υποχρεώσεων, έγραψε το «ταχύμετρο» του ομίλου Μούχαλη, τέσσερις θυγατρικές του οποίου πέρασαν στον έλεγχο της Delivery Hero.

Η μεταβίβαση στον γερμανικό όμιλο Delivery Hero του κλάδου καφέ και παγωτού και των θυγατρικών εταιρειών ΑΛΦΑ Διανομές, ΙΝΚΑΤ Α.Ε, Delivery.gr και E Table έγινε την 1η Ιουλίου του 2022 και το κόστος των εταιρειών που μεταβιβάστηκαν, αποτιμήθηκε στις 31/12/2021 σε κόστος συμμετοχών συνολικού ποσού 23,459 εκατ. ευρώ.

Προ της ολοκλήρωσης του deal, δηλαδή την περασμένη χρονιά, ο όμιλος Μούχαλη κατάφερε να ενισχύσει τον τζίρο του κατά 6,45% στα 349,181 εκατ. ευρώ και 6,84% της μητρικής στα 297,414 εκατ. ευρώ. Η μητρική ελέγχεται από τους κ.κ. Γ. Μούχαλη (37,5%), Ι. Μούχαλη (37,5%), Π. Μούχαλη (10%), Μ. Πατρινού (10%) και Μ. Τζαβελάκου (5%).

Όμως σε επίπεδο ομίλου οι ζημιές διευρύνθηκαν στα 3,254 εκατ. ευρώ από ζημιές 1,14 εκατ. ευρώ το 2020, εν αντιθέσει με τα αποτελέσματα της μητρικής, η οποία κατάφερε να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη στα 2 εκατ. ευρώ από 1,59 εκατ. ευρώ το 2020. Η διοίκηση του ομίλου επικαλείται ως λόγο επιδείνωσης της τελικής γραμμής των ενοποιημένων αποτελεσμάτων τις επενδύσεις στις δραστηριότητές της και στο e-commerce.

Στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου Μούχαλη (αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ) καταγράφεται επίσης σημαντική αύξηση των συνολικών υποχρεώσεων στα 105,373 εκατ. ευρώ από 58,748 εκατ. ευρώ στον όμιλο και σε 73,226 εκατ. ευρώ έναντι 30,389 εκατ. ευρώ στη μητρική.

Η μεταβολή αυτή σχετίζεται με την αύξηση στο κονδύλι έσοδα επόμενων χρήσεων τα οποία σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν στα 33,371 εκατ. ευρώ (135.390 ευρώ το 2020) και στα 32,713 εκατ. ευρώ (50.565 ευρώ το 2020) στη μητρική και με την αύξηση των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων που στον όμιλο ανήλθαν στα 15,855 εκατ. ευρώ και στα 13 εκατ. ευρώ στη μητρική, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα υποχώρησαν στα 9,5 εκατ. ευρώ από 12,3 εκατ. ευρώ στον όμιλο και διατηρήθηκαν στα επίπεδα των 6,4 εκατ. ευρώ στη μητρική.

Τα EBITDA του ομίλου μειώθηκαν κατά 13,9% στα 5,2 εκατ. ευρώ ενώ της μητρικής αυξήθηκαν κατά 25,6% με αποτέλεσμα να ξεπεράσουν τα 5,018 εκατ. ευρώ. Αύξηση 14,9% σημείωσαν οι λειτουργικές δαπάνες ενώ της μητρικής υποχώρησαν κατά 2,5% λόγω αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων της.

Σημαντική ήταν και η αύξηση στα έξοδα του ομίλου σε ότι αφορά τη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος που σχεδόν δεκαπλασιάστηκε ξεπερνώντας τα 445.794 ευρώ (46.145 ευρώ το 2020), στα έξοδα μεταφορών που ανήλθαν στα 1,057 εκατ. ευρώ από 900.590 ευρώ και στα έξοδα προβολής και διαφήμισης που ξεπέρασαν τα 2,075 εκατ. ευρώ από 1,686 εκατ. ευρώ το 2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v