Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αύξηση κερδών 71% για Μυτιληναίο στο εξάμηνο

Αύξηση κερδοφορίας και ισχυρές ταμειακές ροές εμφανίζει στο εξάμηνο ο όμιλος Μυτιληναίου. Άνοδος 12% στα EBITDA, περαιτέρω μείωση δανεισμού στα 345,9 εκατ. ευρώ. Αυξημένος 25% ο τζίρος της ΜΕΤΚΑ, στα 57,7 εκατ. τα λειτουργικά κέρδη.

Αύξηση κερδών 71% για Μυτιληναίο στο εξάμηνο

Αυξημένη κερδοφορία, ισχυρές ταμειακές ροές και ραγδαία αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού εμφανίζει στο εξάμηνο ο Όμιλος Μυτιληναίου.  

Συγκεκριμένα, στο α' εξάμηνο του 2014 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €653,0 εκατ., έναντι € 730,8 εκατ. στο α' εξάμηνο του 2013. Η βελτιωμένη επίδοση στους τομείς μεταλλουργίας και EPC οδήγησε σε αύξηση της τάξης του 12% των λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), που ανήλθαν σε €120,3 εκατ. από €107,7 εκατ. το α' εξάμηνο του 2013.

Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €24,1 εκατ., έναντι €14,1 εκατ. το προηγούμενο έτος παρουσιάζοντας αύξηση 71%.

Ο δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε στα €345,9 εκατ. από €509,7 εκατ. στο τέλος του 2013 και 724,8 εκατ. το 2012.

Ο Τομέας Έργων EPC διατήρησε τη θετική πορεία του α΄ τριμήνου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην οικονομική επίδοση του ομίλου. Η ΜΕΤΚΑ είχε κύκλο εργασιών €361,9 εκατ. στο α' εξάμηνο του 2014, έναντι €289,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 25%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €57,7 εκατ. από €45,3 εκατ. το α' εξάμηνο του 2013.

Η ΜΕΤΚΑ, το α' εξάμηνο του 2014, συνέχισε με επιτυχία την υλοποίηση των συμβάσεων στο εξωτερικό, που είχε αναλάβει το προηγούμενο διάστημα, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά το ασταθές περιβάλλον που διαμορφώθηκε στις αγορές της Μ. Ανατολής. Το επόμενο διάστημα η στρατηγική της προσανατολίζεται αφενός στο άνοιγμα νέων αγορών με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες και αφετέρου στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου έργων της στην Ελλάδα.

Ο Τομέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων του ομίλου κατέγραψε κύκλο εργασιών €204,8 εκατ., έναντι €224,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, μείωση που προκλήθηκε από τις αδύναμες τιμές του αλουμινίου στο LME κυρίως το α΄ τρίμηνο του 2014. Αντίθετα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση στα €23,7 εκατ., έναντι €15,3 εκατ. το α' εξάμηνο του 2013, επίδοση που αποτυπώνει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος ΜΕΛΛΟΝ και τη δραστική μείωση κόστους που επέφερε διασφαλίζοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ. Η ανάκαμψη των τιμών του αλουμινίου, η διατήρηση των Premium σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και η ενίσχυση της ισοτιμίας του δολαρίου δημιουργούν θετικές προοπτικές για την επίδοση του τομέα στο β΄ εξάμηνο του έτους με την προϋπόθεση ότι θα υλοποιηθούν τα εξαγγελθέντα από την Πολιτεία μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία.

Ο Τομέας Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €90,0 εκατ. στο α' εξάμηνο του 2014, έναντι €219,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ως συνέπεια της μειωμένης ζήτησης και των ρυθμιστικών αλλαγών στη λειτουργία της αγοράς. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €42,4 εκατ. έναντι €48,6 εκατ., σε σύγκριση με το α' εξάμηνο του 2013. Το επόμενο διάστημα ο όμιλος θέτει ως προτεραιότητα τη δυναμική παρουσία της PROTERGIA στη λιανική αγορά και τη συνέχιση των επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ, προσβλέποντας στη σταδιακή ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της αγοράς.

Με βάση τις θετικές επιδόσεις του α' εξαμήνου του 2014 και τη βελτίωση βασικών δεικτών του ισολογισμού, όπως καθαρός δανεισμός, δείκτης δανείων προς EBITDA, ενισχυμένα ποσοστιαία περιθώρια EBITDA και καθαρών κερδών, ο όμιλος θεωρεί ότι η πορεία για το σύνολο του 2014 θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες των μετόχων του, καταλήγει η Μυτιληναίος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v